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審計(jì)中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)的幾種方法

2018-08-09 10:46     來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     
審計(jì)過(guò)程中,不僅要掌握審計(jì)查賬的技術(shù)方法,更重要的是要善于運(yùn)用和利用這些方法在查賬中發(fā)現(xiàn)審計(jì)疑點(diǎn),揭露、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,達(dá)到審計(jì)目標(biāo),提高審計(jì)質(zhì)量。從審計(jì)實(shí)踐情況看,通過(guò)查賬發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)的方法有以下幾個(gè)渠道:  一、從異常數(shù)字中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。從數(shù)字值的大小變化發(fā)現(xiàn)異常數(shù)字。首先要把握經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身量的界限。比如一個(gè)單位的庫(kù)存現(xiàn)金每月結(jié)余在3000-5000元之間,而某月達(dá)到10000元且連續(xù)數(shù)月保持此額度,單位的現(xiàn)金收支無(wú)波動(dòng),庫(kù)存現(xiàn)金增加就是異常數(shù)字,需要作進(jìn)一步的審查,以便弄清疑點(diǎn)。  二、從賬戶入手,全面核查資金開(kāi)戶情況。審查賬戶的數(shù)量、開(kāi)戶行、批準(zhǔn)手續(xù)是否完備,開(kāi)戶是否合規(guī);對(duì)資金來(lái)往情況與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),對(duì)較大的資金活動(dòng)情況和有疑點(diǎn)的資金運(yùn)行,到開(kāi)戶行審查,并跟蹤到有關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查;從資金活動(dòng)的走向看,有無(wú)多頭開(kāi)戶,轉(zhuǎn)移資金,私設(shè)“小金庫(kù)”的問(wèn)題! ∪(duì)自制收據(jù)進(jìn)行重點(diǎn)審核。一些單位違規(guī)使用自制收據(jù)收取租賃收入、管理費(fèi)等其他雜項(xiàng)收入,且未將其繳入財(cái)政專戶。這時(shí),要對(duì)自制收據(jù)的存根聯(lián)跟記賬聯(lián)進(jìn)行逐一核對(duì),看有無(wú)存在收入未入賬的情況。另外,要對(duì)會(huì)計(jì)憑證中偶爾出現(xiàn)的自制收據(jù)記賬聯(lián)增強(qiáng)警惕性,因?yàn)檫@往往成為牽出“小金庫(kù)”的突破口。  四、前后單據(jù)進(jìn)行比對(duì)。對(duì)被審計(jì)單位收取的房租、單位定期或不定期的收入、保證金退付情況等多加留意,與前期收入情況相對(duì)照,看是否有未入賬的收入! ∥濉F(xiàn)金和固定資產(chǎn)監(jiān)盤。采用突擊式的方法對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,“小金庫(kù)”有時(shí)會(huì)露出尾巴;通過(guò)對(duì)行政事業(yè)單位所使用的車輛、辦公設(shè)備等進(jìn)行監(jiān)盤,再與固定資產(chǎn)帳相比對(duì),了解賬外資產(chǎn)有無(wú)來(lái)源于“小金庫(kù)”資金! ×、對(duì)往來(lái)賬進(jìn)行核實(shí)。在運(yùn)用自身判斷的基礎(chǔ)上,對(duì)單位可疑的往來(lái)賬項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí),比如應(yīng)收未收、應(yīng)付未付長(zhǎng)期掛賬既不結(jié)算也不清理! 】傊,審計(jì)疑點(diǎn)的表現(xiàn)形式是千變?nèi)f化的,這需要審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中,舉一反三、用心去思考,細(xì)心去觀察,精心去分析,及時(shí)總結(jié),加強(qiáng)審計(jì)人員之間的交流,提高實(shí)際工作能力,根據(jù)變化的情況調(diào)整審計(jì)方法,從而實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)。 

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