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內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容

2018-11-12 12:28     來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

  內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及管理當(dāng)局的要求。通常,與內(nèi)部審計(jì)的涵義相對(duì)應(yīng),內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要包括檢查四個(gè)方面的內(nèi)容。

  1.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。

  2.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息。具體包括用于確認(rèn)、計(jì)量、分類和報(bào)告該類信息的措施,以及對(duì)某些項(xiàng)目的具體查詢,包括詳細(xì)測(cè)試交易、金額和范圍;

  3.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率和效果,包括企業(yè)的非財(cái)務(wù)控制;

  4.檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)對(duì)法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對(duì)管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。

  而根據(jù)國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì),內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容則具體包括六個(gè)項(xiàng)目。

  1.查明企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠;

  2.查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;

  3.檢查和評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)和其他控制職能是否健全和充分;

  4.查明企業(yè)的政策、計(jì)劃和規(guī)章制度是否認(rèn)真執(zhí)行;

  5.評(píng)價(jià)企業(yè)各部門完成各項(xiàng)任務(wù)的質(zhì)量;

  6.提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議。

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