進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)怎么報(bào)稅?
按照增值稅扣稅辦法規(guī)定,企業(yè)取得的增值稅專用的發(fā)票,須在發(fā)票開具之日起的180天內(nèi)持票到辦稅大廳進(jìn)行掃描認(rèn)證,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣.因此企業(yè)賬務(wù)人員應(yīng)對企業(yè)每月的稅款要有一個(gè)籌劃,對取得的增值稅專票在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候去認(rèn)證,以免造成有時(shí)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,有時(shí)又無進(jìn)項(xiàng)可抵扣的情況.
當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況時(shí),多余部份可留在下月抵扣,也就是在申報(bào)表18行(實(shí)際抵扣額)上反映的數(shù)字等于銷項(xiàng)稅額,因此本月應(yīng)交稅額為零,多余進(jìn)項(xiàng)稅額留下期抵扣(申報(bào)表20行).
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